永久固定公式规律2019|全年免费公式规律大全
當前位置:首頁 > 通知公告

南寧市良慶區投促局2017年部門決算公開

發布時間:2018-10-29 09:21 來源:良慶區投促局 作者:良慶區投促局
字體+ | 字體- 分享:

 

 

南寧市良慶區投資促進局

2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

第一部分: 投促局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: 投促局2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 投促局2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:良慶區投促局概況

一、主要職能

一是貫徹執行國家、自治區和南寧市有關投資促進、區域經濟合作的法律、法規和政策。

二是擬訂城區投資促進和區域經濟合作發展戰略和規劃、假話并組織實施。

三是承擔組織推薦、統籌協調城區產業鏈、重大項目和科技創新成果招商的責任;具體負責有關重點目標、重點產業、重大項目的招商引資任務。

四是組織城區重大投資促進活動;負責城區重大招商引進項目的推進工作;調查、研究城區招商引資、投資環境建設工作情況,配合有關部門協調做好投資環境建設的有關工作。負責與投資促進、招商引資業務相關的國內外客商、團組和投資促進機構的聯系、接待;負責城區組織的國內外投資合作項目的洽談、簽約和跟蹤、協調、服務工作;參與中國—東盟博覽會有關投資促進工作。

五是承擔非政府投資項目、重點外來投資項目的投資促進工作,協調推進重大項目落地;實施投資項目審批綠色通道;負責受理、協調和處理投資者非涉及黨政機關公務員的投訴事項。

六是負責城區外商投資綜合管理;負責審批外商投資企業設立、變更事項的相關工作;會同有關部門實施外商投資產業指導目錄;依法督促檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。

七是負責城區招商引資項目數據統計、分析和編報工作;提出城區招商引資目標任務分解和對城區招商引資責任單位的目標考核的意見;知道和統籌協調各招商引資責任單位的招商引資工作。

八是負責建立與管理南寧市良慶區投資促進網站、推進網上招商工作;建立和管理城區招商項目數據庫,組織開展招商引資項目的規劃、包裝推介工作,協調做好招商項目儲備工作;負責城區投資環境的宣傳推介工作。

九是負責加強與境內外投資促進機構和有關商會、協會的聯系與業務交流。

十是承辦城區人民政府交辦的其他事項

二、部門決算單位構成

南寧市良慶區投資促進局為行政單位,行政編制為3名,現使用編制為3名;下屬招商促進服務中心為事業單位,事業編制為4名,現使用編制為1名。

第二部分:  良慶區投促局 2017年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

 

 

 

 

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 

一、一般公共服務支出

 

二、事業收入

 

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科學技術支出

 

 

 

五、文化體育與傳媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合計

 

本年支出合計

 

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

 

年末結轉與結余

 

 

 

 

 

收入總計

 

支出總計

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表

單位:萬元                     

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

 

一、一般公共服務支出

18

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

 

本年支出合計

29

 

年初財政撥款結轉和結余

13

 

年末結轉和結余

30

 

一般公共預算財政撥款

14

 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

 

合計

34

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

單位:萬元

 

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

 

302

商品和服務支出

 

30101

  基本工資

 

30201

  辦公費

 

30102

  津貼補貼

 

30202

  印刷費

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

30107

  績效工資

 

30240

  稅金及附加費用

 

30199

  其他工資福利支出

 

30299

  其他商品和服務支出

 

303

對個人和家庭的補助

 

310

其他資本性支出

 

30301

  離休費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30302

  退休費

 

  ……

  ……

 

  ……

  ……

 

31099

  其他資本性支出

 

  ……

  ……

 

304

對企事業單位的補貼

 

30313

  購房補貼

 

30401

  企業政策性補貼

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

債務付息支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  贈與

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人員經費合計

 

公用經費合計

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公經費支出決算表

 

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

 

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余。

 


第三部分:  良慶區投促局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入144.01萬元,其中本年收入144.01萬元, 2016年度決算數增加 38.72萬元,增長37  %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入143.99萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。2016年度決算數增加 39.24萬元,增長37.5%,主要原因是我局人員增加相應工資、養老、公積金等撥款相應增加。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入

3.經營收入 0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入 0 .02 萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:2016年度決算數 減少 0.53  萬元,下降96  %,主要原因是上年結轉和結余減少

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金

6.上年結轉和結余0.02萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2016年度決算數減少 0.53 萬元,下降96%,主要原因是取現支出減少

(二)本部門2017年度總支出143.99萬元,其中本年支出143.99萬元, 2016年度決算數增加 38.72 萬元,增長37 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)135.7萬元:主要用于商貿活動、招商引資、事業運行。

2016年度決算數增加33.53 萬元,增長32.8 %,主要原因是隨五象新區的開發建設,我局招商引資及服務企業活動增多,力度增大,商貿活動、招商引資等開支也相應增加。

我局在職在編及臨聘人員新增,相應的事業運行經費也隨之增加。

4.結余分配 0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

5.年末結轉和結余 0.02萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

  良慶區投促局  2017 年度一般公共預算支出143.99  萬元,2016年度決算數增加38.7萬元,增長36.7 %。其中:基本支出79.83萬元,項目支出64.16萬元。

良慶區投促局2017 年度一般公共預算支出年初預算為 138.32  萬元,支出決算為143.99萬元,完成年初預算的104%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為126.97萬元,支出決算為135.07萬元,完成年初預算的106%。主要用于隨五象新區的開發建設,我局招商引資及服務企業活動增多,力度增大,商貿活動、招商引資等開支也相應增加。

我局在職在編及臨聘人員新增,相應的事業運行經費也隨之增加。

 

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出138.32萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出48.19萬元,完成年初預算的106%。人員增加。

(二)商品和服務支出26.49萬元,完成年初預算的307%。隨五象新區的開發加快,接待外來客商增多,勞務、交通、公車運行、會議、差旅等其他費用增加。

 

 

四、2017年度政府性基金支出決算情況

良慶區投促局2017年度政府性基金支出0萬元。

良慶區投促局2017 年度政府性基金支出年初預算為   0萬元,支出決算為 0  萬元,完成年初預算的 0 %。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為 0萬元,完成年初預算的0%。

 

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算 0萬元;公務接待費支出決算16.5 萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0萬元。全年使用財政撥款安排0機關、  0個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組0  個,全年因公出國(境)團組共計   個,累計 0  人次。

(二)公務用車購置及運行費支出4.25萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出4.25萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,招商促進服務中心  1個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1  輛,全年運行費支出4.25萬元,平均每輛 4.25萬元。(三)公務接待費支出4.32萬元,本接待費用于接待外來客商及有意向來我城區投資置業的客商,投資洽談考察費用支出。國內公務接待批次25次,人次320次,國(境)外公務接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出26.49萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2016年增加33.39 萬元,增長(降低) %。主要原因是:五象新區的開發建設,我局招商引資及服務企業活動增多,力度增大,商貿活動、招商引資等開支也相應增加。

我局在職在編及臨聘人員新增,相應的事業運行經費也隨之增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出  萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛 1 輛,其中,部級領導干部用車 0輛、一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備-臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目 3個,共涉及資金64.16  萬元,自評覆蓋率達到100 %。

共組織對“赴外地考察學習活動”等3 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出64.16 萬元。從評價情況來看,很好的完成了預算項目開支

2.部門決算中項目績效自評結果(如有)。

我部門根據年初設定的績效目標,服務“兩會一節”(嘹啰山歌民俗文化旅游節)經貿活動 項目自評得分為100分。在第十四屆中國-東盟博覽會期間,我城區在自治區和南寧市層面臺上簽約3個,其中自治區層面簽約項目1個,南寧市層面簽約項目2個。自治區層面簽約的項目為華潤南寧市良慶區康養項目,計劃總投資8億元。南寧市層面簽約的項目包括遠洋集團有限公司金象IDC大數據產業園項目,計劃總投資16億元;諾佰克(武漢)生物科技有限公司南寧微生態谷項目,計劃總投資76000萬元。其中華潤南寧市良慶區康養項目已土地摘牌并辦理前期工作,即將開工建設。

2017“嘹啰山歌”民俗文化旅游節南寧市良慶區投資洽談推介會暨項目簽約儀式上,我城區與北京銀合匯新材料科技有限公司、北京北航科技有限公司、廣西桂潤環保科技有限公司等12家企業順利簽下14個項目。此次推介會上簽下的項目是一大亮點,有環保設備生產及研發基地項目、新零售產業園項目,有軍民兩用無機高分子新材料為主導,集產、學、研、用、資為一體的銀硅產品生產和研發基地項目;創新型產業項目——南寧北航國家大學科技園項目有意向入駐良慶區,未來還將引進氫能源動力系統生產及應用和平流層衛星生產及運營等高新技術產業進駐科技園;產業扶貧項目有:樂村淘和新村淘的農村電商項目;中國電信、中國移動為中國-東盟信息港發展提供相應功能的服務項目:國際性通信樞紐項目以及新型綠色數據中心項目。其中新村淘平臺已完成村級56個服務站布點。中國移動、中國電信已啟動土地出讓程序。廣西路橋工程集團有限公司中心實驗室及設備基地搬遷項目,南寧市建筑現代化服務產業園項目正在辦理用地指標手續。

赴外地考察學習活動項目自評得分為100分。2017年,重點針對電商產業項目、高科技項目、健康產業項目和特色小鎮項目等,城區領導多次外出參加考察招商活動。

招商引資專項業務項目自評得分為100分。主動服務企業,推進企業落戶良慶區,共同協稅護稅。今年,與工商、國稅、地稅、大沙田街道、玉洞街道、良慶鎮等單位組成三個服務工作小組,分別對五象新區總部基地青啤海爾聯合廣場、萬科大廈、綠地中心、大唐總部一號、電商小鎮、歌海路新聞中心、體育賓館等新建樓盤進行了全面走訪。共動員企業102戶,已落戶企業29家,推動企業準備遷入34家。今年還推進了中建八局廣西建設有限公司、廣西世紀同人城房地產開發有限公司、南寧宜家家居有限公司等30家企業注冊,落戶城區,為城區財稅、產值、統計等工作鋪墊基礎。

建立招商引資協同合作機制,共同服務項目入區。首先,協調推進加快征地、拆遷工作,保障項目落地。中通快遞股份有限公司的廣西壯族自治區(南寧)區域總部及電商孵化中心項目已經下達征地委托,征地工作組正在開展征地拆遷工作,投促局跟蹤征地情況并督促征地工作于今年11月底前完成,協調國土部門落實增減掛指標。長朗3D、中國移動、中國電信已基本完成項目地塊征地拆遷工作。其次,協調出臺扶持政策,吸引項目入區。協調城區經信局、科技局對城區電子商務、工業穩增長、現代物流、科技孵化和國家實驗室等項目制定相應扶持政策給予資金扶持,吸引高新科技項目落戶良慶區。

2017年南寧市下達我城區招商引資工作目標任務中,區外境內到位內資任務數為660000萬元,全口徑實際利用外資任務數為8700萬美元。2017年全年,我城區區外境內到位內資707900萬元,完成任務的107.26%,同比增長19.98%;全口徑實際利用外資9012萬美元,完成任務數的103.59%,同比增長11.26%。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

良慶區投促局本級2017年度部門決算公開.doc

南寧市良慶區投促局2017年部門決算公開.pdf

永久固定公式规律2019 赛车pk10代理官网 双色比较器 足彩19078期开奖结果 高频彩票官方开奖网 老时时历史开奖360票 北京快三走势图1000期 今天德国跟荷兰比分预测 两山轮战对越南的危害 河北体彩11选5推荐号今天 真人斗牛牛